為進一步加強合同管理和制度執(zhí)行管理,建立健全內(nèi)控制度機制,防范經(jīng)營風險,提升公司制度建設和合規(guī)管理水平,近日,城投公司組織開展合同管理和內(nèi)控制度監(jiān)督檢查工作。
在前期各子公司自查自糾的基礎上,檢查小組就合同管理、資產(chǎn)管理、資金管理、工程建設、安全環(huán)保、招標采購等重點環(huán)節(jié),內(nèi)部制度建立、制度執(zhí)行、風險防控等重點方面進行認真檢查,精準查擺問題,做好詳細記錄,針對性提出建議。此次檢查合同350余份、制度260余項,檢查反饋問題25項88個。
下一步,城投公司將根據(jù)本次檢查結果及時改進和完善管理措施,進一步提升合同管理和內(nèi)控制度建設專業(yè)化水平,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的保障。